Rada uchwaliła tegoroczny budżet
2008 styczeń 10

fot. B. Białobrzeska
Radni w czasie obrad sesji
Na swojej ostatniej sesji, w grudniu ubiegłego roku, Rada Miejska podjęła uchwałę sprawie budżetu Gminy Węgorzewo na 2008 r. Po raz pierwszy wydatki gminy w jednym roku przekroczą wartość 40 mln zł, z czego znaczna część, ponad 20% przeznaczona jest na inwestycje, przede wszystkim infrastrukturalne. To ważny wskaźnik, mający istotny wpływ m.in. na perspektywy rozwoju lokalnego.

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie ponad 37 mln zł, a powstały deficyt zostanie pokryty m.in. z nadwyżki budżetowej z ub. roku i kredytów. Bieżący rok budżetowy to również rozpoczynający się okres aplikowania o środki wsparcia z funduszy unijnych z perspektywy 2007-2013, których łączna wartość pozyskania wpłynie istotnie na strukturę budżetu. O najbardziej istotnych elementach tegorocznego budżetu, w tym projektach unijnych gminy będą zamieszczane informacje w kolejnych artykułach.

Poniżej treść grudniowej uchwały: 

      

Uchwała Nr XVIII/146/2007

Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzewo na 2008 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 37.231.805  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 36.826.805 zł, dochody majątkowe w wysokości 405.000 zł

§ 2 

1.   Wydatki budżetu gminy w wysokości  41.833.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.009.409 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10.824.547 zł

2.  Limiity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008‑2010, zgodnie z załącznikiem nr 3

3.    Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 5 .439.500 zł ,zgodnie z załącznikiem 3a

4.     Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.135.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

1.   Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.602.151 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciąganych kredytów w kwocie 3.540.000 zł

2)    nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 514.903 zł

3)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 547.248 zł

2.   Przychody budżetu w wysokości 5.232.434 zł, rozchody w wysokości 630.283 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości 120.000 zł

2)   celową w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 zł

§ 5 

1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.2.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

1.   Ustala się dochody w kwocie 304.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2.   Ustala się wydatki w kwocie 14.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 7

1.  Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 439.868 zł; wydatki –  457.834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

1.  Dotacje podmiotowe dla:

1)    gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.224.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.2.   dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 225.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10

§ 9 

1.    Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)   przychody 90.000 zł

2)   wydatki 107.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.602.151 zł

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych  pożyczek i kredytów w kwocie 630.283 zł

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł

2)   zaciągania zobowiązań:

a)  na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4

b)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku – 800.000 zł

3)  dokonywania zmian w planie wydatków zmian w wydatkach inwestycyjnych w tym samym rozdziale i dziale między paragrafami, wydatkach między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

4)  przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

5)  przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6)  udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 400.000zł

7)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 500.000 zł

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko‑Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Artykuł z kategorii: rada miejska